6月24日,市審計局內部審計指導處處長趙冠俊一行來到金海投資集團,對集團近年來內部審計工作進行檢查指導。檢查組隨機抽查了幾份內部審計項目底稿,從編制和執(zhí)行審計實施方案、獲取審計證據、編制審計記錄、編制審計結果文書、執(zhí)行審計程序、審計方式方法創(chuàng)新等方面進行了檢查。通過此次檢查,充分肯定了集團近年來在提高內部審計質量方面所取得的成績,同時也指出了不足之處。針對檢查組指出的不足之處,集團審計監(jiān)察部將積極整改,加強學習各項法律法規(guī),提升內部審計質量,進一步做好監(jiān)督與服務工作。(文:審計監(jiān)察部 朱雷)
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